铜仁市妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算和“三公”经费预算信息公开有关问题的说明
一、部门概况
1、部门主要职能:
铜仁市妇幼保健计划生育服务中心是铜仁市卫生与计划生育委员会所属财政全额预算管理的副县级事业单位, 1984年建院,1995年通过国家和省级验收成为全市第一家达标“爱婴医院”,是全市妇幼保健培训中心,为铜仁市城镇职工及居民医疗保险和农村新型合作医疗定点医院。作为全市妇女儿童的医疗保健中心,不仅承担了广大妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育、科研等任务,而且还承担了对全市10个区(县)基层业务指导、国家妇幼公共卫生项目督导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。
2、部门预算单位构成:本单位是财政全额补助事业单位。
3、部门人员构成:总编制人数422 我院内设机构34个,编制床位200张。现有职工263人,财政拨款在职人员106人,退休人员36人,临时招聘人员121人,其中卫生专业技术人员占80%,中高级以上卫生专业技术人员占50%以上.
二、收支预算总体情况
2017年收入预算总额1228.12万元,相应安排支出预算1228.12万元,其中:医疗卫生与计划生育支出1131.04万元,占支出预算92.09%,住房保障支出97.08,占总支出的7.91%。
政府性基金预算安排情况。2017年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元。
三、支出预算安排情况
2017年部门预算支出总额1228.12万元,均为本单位支出,其中:基本支出1228.12万元,占支出总额100%,基本支出中工资福利支出939.94万元,占基本支出76.53%,对个人和家庭补助支出180.01万元,占基本支出14.66%,商品和服务支出108.17万元,占基本支出8.81%。项目支出0万元。
四、“三公”经费预算安排情况。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算10.01万元,比上年增加2.97万元,比上年增长42.19%,增减原因:1、业务增长,增加各区县公共卫生督导。2、与计生整合,增加一辆公务用车。公务接待费4.01万元,比上年增加1.47万元,公务接待继续实行零增长,增加原因主要是因增人增资以及增加公用经费后造成,三公经费明细如下:
1、出国(出境)费用年初财政预算实行总额控制,未细化到部门,在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时,经外事办审核后,由市财政再分配到具体部门。
2、单位实有车4辆,其中有两辆为医用救护车,一辆是原单位公务用车,一辆是与计生站整合增加的公务用车,6万元是本年度车辆的运行及维护费用。
3、公务接待费4.01万元,比上年增加1.47万元,增长42.19%,公务接待标准继续实行零增长。增加原因主要是因增人增资以及增加公用经费后造成。
铜仁市妇幼保健计划生育服务中心
2017年2月13日
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